|
Faktúra |
FP 250102
|
Energie - Plyn ZŠ
|
622,00 |
s DPH |
22.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
24.01.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250111
|
FP- Potraviny - dotácia od PPA
|
13,94 |
s DPH |
21.01.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250110
|
FP- Potraviny - dotácia od PPA
|
10,35 |
s DPH |
21.01.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250108
|
FP- Potraviny ŠJ
|
153,81 |
s DPH |
21.01.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
03.02.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250101
|
FP- Softvér, programové vybavenie
|
296,43 |
s DPH |
20.01.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
21.01.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 241221
|
FP- Všeobecné služby - oprava potrubia
|
128,70 |
s DPH |
17.01.2025 |
SLOBYTERM, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
18.01.2025 |
30.03.2025 |
|
Faktúra |
FP 241222
|
FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu
|
54,37 |
s DPH |
16.01.2025 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
16.01.2025 |
30.03.2025 |
|
Faktúra |
FP 241224
|
FP- Vš.sl. - administratívne služby
|
56,40 |
s DPH |
16.01.2025 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
16.01.2025 |
30.03.2025 |
|
Faktúra |
FP 241223
|
FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu
|
24,96 |
s DPH |
16.01.2025 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
16.01.2025 |
30.03.2025 |
|
Faktúra |
FP 241222
|
FP - poplatok za uloženie odpadu
|
2,38 |
s DPH |
16.01.2025 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
16.01.2025 |
30.03.2025 |
|
Faktúra |
FP 250107
|
FP- Potraviny ŠJ
|
145,79 |
s DPH |
15.01.2025 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
03.02.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 241220
|
FP- Preplatok za plyn k 31.12.2024
|
4 200.92 |
s DPH |
15.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
29.01.2025 |
30.03.2025 |
|
Faktúra |
FP 250106
|
FP- Potraviny ŠJ
|
164,66 |
s DPH |
14.01.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
03.02.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 241219
|
FP- Všeobecný materiál
|
13,70 |
s DPH |
14.01.2025 |
zenit v.o.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
14.01.2025 |
30.03.2025 |
|
Faktúra |
FP 250105
|
FP- Potraviny - dotácia od PPA
|
36,86 |
s DPH |
13.01.2025 |
Tatranská mliekareň, s.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250104
|
FP- Potraviny ŠJ
|
120,27 |
s DPH |
13.01.2025 |
Tatranská mliekareň, s.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
03.02.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250103
|
FP- Potraviny ŠJ
|
672,20 |
s DPH |
13.01.2025 |
LABAŠ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
29.01.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250102
|
FP- Potraviny ŠJ
|
117,58 |
s DPH |
10.01.2025 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
03.02.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 241218
|
FP- Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
10.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
14.01.2025 |
30.03.2025 |
|
Faktúra |
FP 2501011
|
FP- Telekomunikačné služby
|
26,65 |
s DPH |
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
14.01.2025 |
23.05.2025 |