|
Faktúra |
FP 240302
|
FP- Telekomunikačné služby
|
25,58 |
s DPH |
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
11.03.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
FP 240303
|
FP- Všeobecné služby - kominárske sl.
|
120,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
19.03.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
FP 240210
|
FP- Všeobecné služby - vývoz BRKRO
|
24,96 |
s DPH |
11.03.2024 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
19.03.2024 |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
FP 240212
|
FP- Potraviny ŠJ
|
287,50 |
s DPH |
11.03.2024 |
Gabriela Gribová |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
31.12.1899 |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
FP 240209
|
FP- Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
08.03.2024 |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
FP 240208
|
FP- Energie - elektrika
|
463,55 |
s DPH |
06.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
06.03.2024 |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
FP 240303
|
FP- Potraviny ŠJ
|
68,01 |
s DPH |
06.03.2024 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
13.03.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
FP 240301
|
FP- Potraviny ŠJ
|
151,02 |
s DPH |
05.03.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
13.03.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
FP 240302
|
FP- Potraviny ŠJ
|
139,38 |
s DPH |
05.03.2024 |
MOSUPO KFK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
13.03.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
FP 240301
|
Energie - Plyn ZŠ
|
3 000,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
15.07.2024 |
|
Faktúra |
FP 240210
|
FP- Potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
29.02.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
31.12.1899 |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
FP 240211
|
FP- Potraviny - školské ovocie
|
|
s DPH |
29.02.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
31.12.1899 |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
FP 240207
|
FP- Vš.sl. - technické zariad.elektr.
|
40,80 |
s DPH |
29.02.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
FP 240206
|
FP- Vš.sl.- technik PO a činnosť BTS
|
19,20 |
s DPH |
29.02.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
01.03.2024 |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
FP 240205
|
FP- Licencie
|
246,96 |
s DPH |
23.02.2024 |
KOMENSKY.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
23.02.2024 |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
FP 240209
|
FP- Potraviny ŠJ
|
121,99 |
s DPH |
22.02.2024 |
MOSUPO KFK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
06.03.2024 |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
FP 240208
|
FP- Potraviny ŠJ
|
71,76 |
s DPH |
20.02.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
13.03.2024 |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
FP 240113
|
FP- Všeobecné služby - vývoz BRKRO
|
24,96 |
s DPH |
16.02.2024 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
23.02.2024 |
10.03.2024 |
|
Faktúra |
FP 240204
|
FP- Softvér
|
156,00 |
s DPH |
15.02.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
15.02.2024 |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
FP 240207
|
FP- Potraviny ŠJ
|
134,46 |
s DPH |
14.02.2024 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
04.03.2024 |
13.04.2024 |