|
Faktúra |
FP 240707
|
FP- Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
08.08.2424 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
14.08.2024 |
30.03.2025 |
|
Faktúra |
FP 240510
|
FP- Všeobecné služby - vývoz BRKRO
|
37,44 |
s DPH |
17.06.2424 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
15.07.2024 |
|
Faktúra |
FP 240509
|
FP- Energie - elektrika
|
377,50 |
s DPH |
10.06.2424 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
15.07.2024 |
|
Zmluva |
100014307
|
Zamestnávateľská zmluva o DDS
|
|
s DPH |
15.05.2025 |
STABILITA, d.d.d., a.s. |
|
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250312
|
FP- popl. za uloženie odpadu na skládku
|
2,38 |
s DPH |
14.04.2025 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
15.04.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250312
|
FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu
|
55,73 |
s DPH |
14.04.2025 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
15.04.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250311
|
FP- Všeobecné služby - vývoz BRKRO
|
25,58 |
s DPH |
14.04.2025 |
EKOS spol.s.r.o.Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
15.04.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250319
|
FP- Potraviny ŠJ
|
370,55 |
s DPH |
10.04.2025 |
Gabriela Gribová |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
31.12.1899 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250310
|
FP- Energie - elektrika
|
426,90 |
s DPH |
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
09.04.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250309
|
FP- Telekomunikačné služby
|
14,35 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
09.04.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250318
|
FP- Potraviny ŠJ
|
69,87 |
s DPH |
01.04.2025 |
Tatranská mliekareň, s.s. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
09.04.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250316
|
FP- Potraviny - dotácia od PPA
|
14,63 |
s DPH |
31.03.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250317
|
FP- Potraviny - dotácia od PPA
|
29,05 |
s DPH |
31.03.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250307
|
FP- Vš.sl.- technik PO a činnosť BTS
|
19,68 |
s DPH |
31.03.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
31.03.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250308
|
FP- Vš.sl. - tech. zariad. elektrické
|
41,82 |
s DPH |
31.03.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
31.03.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250315
|
FP- Potraviny ŠJ
|
53,95 |
s DPH |
26.03.2025 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
09.04.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250314
|
FP- Potraviny ŠJ
|
146,19 |
s DPH |
25.03.2025 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250313
|
FP- Potraviny ŠJ
|
103,11 |
s DPH |
25.03.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250305
|
FP- Vš.sl. - zisťovanie poruchy
|
41,91 |
s DPH |
25.03.2025 |
SLOBYTERM, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
27.03.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
FP 250306
|
FP- Vodné, stočné
|
146,28 |
s DPH |
25.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
ZŠ s MŠ Malý Lipník |
Mgr. Andrea Pjatáková |
riaditeľ |
27.03.2025 |
23.05.2025 |